Orden de Compra. Nº3066-151-CM14 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO."
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Operaciones Navales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3066-151-CM14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES
Razón Social Comando de Operaciones Navales
R.U.T. 61.952.400-4
Dirección de Unidad de Compra Subida Artillería s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Operaciones Navales
R.U.T. 61.952.400-4
Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 74201,688
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCICOM LTDA.
Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA, INVERSIONES Y COMERCIO LIMI
R.U.T. 76.130.825-4
Sucursal SOCICOM LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico10 (68991) PAPEL HIGIÉNICO PISA BLANCO HOJA SENCILLA 6 ROLLOS DE 600 m 71028(68991) PAPEL HIGIÉNICO PISA BLANCO HOJA SENCILLA 6 ROLLOS DE 600 m ; Código: ;Región : V $ 19.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
53131608
2239-7-LP12
Jabones10 (813312) JABÓN NEO LÍQUIDO AROMA MANZANA 5 LT 818312(813312) JABÓN NEO LÍQUIDO AROMA MANZANA 5 LT; Código: ;Región : V $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
0
2239-7-LP12
GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DIFEM PHARMA ALCHOL G50 (998524) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DIFEM PHARMA ALCHOL GEL 340 ML UNIDAD 1015778(998524) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DIFEM PHARMA ALCHOL GEL 340 ML UNIDAD; Código: -;Región : V $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.500 $ 99.500
53131608
2239-7-LP12
Jabones2 (1031787) JABÓN DE TOCADOR PROTEX ANTIBACTERIAL LIQUIDO AVENA 221 ML CAJAS 12 UNIDADES 1051918(1031787) JABÓN DE TOCADOR PROTEX ANTIBACTERIAL LIQUIDO AVENA 221 ML CAJAS 12 UNIDADES; Código: -;Región : V $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.980 $ 37.980
Total Neto $ 394.480
Descuento $ 3.945
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.202
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 464.737


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.