Orden de Compra. Nº3066-196-SE13 "KIT TRANSFERENCIA "
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Operaciones Navales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3066-196-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2013
Nombre de la Orden de Compra KIT TRANSFERENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES
Razón Social Comando de Operaciones Navales
R.U.T. 61.952.400-4
Dirección de Unidad de Compra Subida Artillería s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Operaciones Navales
R.U.T. 61.952.400-4
Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 58615
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-11-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ac Informatica
Razón Social ANA MARIA CAVIERES RIQUELME COMERCIALIZADORA E.I.R
R.U.T. 76.113.433-7
Sucursal Ac Informatica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidad no definidaKIT TRANSFERENCIA HP CP4025KIT TRANSFERENCIA HP CP4025 $ 308.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.500 $ 308.500
Total Neto $ 308.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.615
TOTAL OC $ 367.115


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.