Orden de Compra. Nº3066-52-SE26 "ARRIENDO IMPRESORAS COMOPER"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Operaciones Navales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3066-52-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO IMPRESORAS COMOPER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES
Razón Social Comando de Operaciones Navales
R.U.T. 61.952.400-4
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005.000 del sistema AFL..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Operaciones Navales
R.U.T. 61.952.400-4
Dirección de Facturación CALLE PEDRO LEON GALLO 585. PLAYA ANCHA. VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 63659,5
Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO LEON GALLO 585. PLAYA ANCHA. VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadCARGO FIJO SEGÚN CONTRATO FACTURA N°820201 CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO FACTURA N°820201 $ 335.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.050 $ 335.050
Total Neto $ 335.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.660
TOTAL OC $ 398.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.