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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3066-6-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE PROTECTOR ACRILICO PARA OFICINAS COMOPER |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando de Operaciones Navales
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R.U.T. |
61.952.400-4 |
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Dirección de Facturación |
AVDA PEDRO LEON GALLO 585. PLAYA ANCHA. VALPARAISO |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
35157,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA PEDRO LEON GALLO 585. PLAYA ANCHA. VALPARAISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-02-2025 |
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Proveedor |
Gladys del Carmen Arteaga Soto |
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Razón Social |
GLADYS DEL CARMEN ARTEAGA SOTO
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R.U.T. |
7.629.420-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Gladys del Carmen Arteaga Soto |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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13102030
| Cloruro de polivinilo (PVC) | 12 | Unidad | Protector de piso blando silla rodante PVC Dib 90x120 cm. Según archivo adjunto. | Protector de piso blando silla rodante PVC Dib 90x120 cm. Según archivo adjunto. |
$ 15.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 185.040
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$ 185.040
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Total Neto
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$ 185.040
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.158
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$ 220.198
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.