Orden de Compra. Nº3067-118-AG21 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL AP-41 AQUILES"
Recuerde que el responsable del pago es AP Aquiles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3067-118-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL AP-41 AQUILES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AP AQUILES
Razón Social AP Aquiles
R.U.T. 61.142.147-8
Dirección de Unidad de Compra Molo de Abrigo s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social AP Aquiles
R.U.T. 61.142.147-8
Dirección de Facturación Molo de Abrigo s/n
Comuna Valparaíso
Impuesto 103683
Dirección de Envío de la Factura Molo de Abrigo s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-10-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NELSON ALEJANDRO
Razón Social VENTA Y SERVICIOS NELSON VERGARA ARRUE EIRL
R.U.T. 76.747.214-5
Sucursal NELSON ALEJANDRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151805
Discos de acabado o pulido40UnidadDISCO DE DESBASTE 4 1/2"  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600
23153306
Brocha de corte100UnidadBROCHA DE 3"  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
23231302
Rodillo de fijación100UnidadRODILLO DE LANA 23 CMRODILLO DE LANA 23 CM $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario30UnidadBUZO DE PAPEL  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
47131605
Cepillos de limpieza10UnidadESCOBILLA DE ACEROESCOBILLA DE ACERO $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
46181504
Guantes protectores30UnidadGUANTE DE CABRITILLA CON FORROGUANTE DE CABRITILLA CON FORRO $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
14111609
Papel para forrar30UnidadCINTA DE PAPEL 2"CINTA DE PAPEL 2" $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
42151805
Discos de acabado o pulido60UnidadDISCO DE CORTE 4 1/2"DISCO DE CORTE 4 1/2" $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
Total Neto $ 545.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.683
TOTAL OC $ 649.383


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.