Orden de Compra. Nº3067-20-AG25 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA TRABAJOS PROPIOS DEL AP-41 AQUILES"
Recuerde que el responsable del pago es AP Aquiles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3067-20-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA TRABAJOS PROPIOS DEL AP-41 AQUILES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AP AQUILES
Razón Social AP Aquiles
R.U.T. 61.142.147-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social AP Aquiles
R.U.T. 61.142.147-8
Dirección de Facturación Molo de Abrigo s/n
Comuna Valparaíso
Impuesto 172351,28
Dirección de Envío de la Factura Molo de Abrigo s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTIMO
Razón Social OPTIMO SPA
R.U.T. 77.960.404-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OPTIMO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores5UnidadGUANTES CABRITILLA (10 UNIDADES)GUANTES CABRITILLA (10 UNIDADES) $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS DE 3"BROCHAS DE 3" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
31211901
Paños para herramientas10UnidadPAÑOS DE RETAZOPAÑOS DE RETAZO $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
26101801
Escobillas del motor6UnidadESCOBILLA DE ACEROESCOBILLA DE ACERO $ 2.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.912 $ 15.912
15121802
Lubricantes anticorrosivos10UnidadWD-40 1559WD-40 1559 $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
27112802
Hojas de sierra10UnidadHOJA DE SIERRA  $ 2.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.070 $ 21.070
46181504
Guantes protectores5UnidadGUANTES DE NITRILO  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
46181503
Trajes de trabajo protectores20UnidadBUZO DE PAPEL  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
15121802
Lubricantes anticorrosivos5UnidadANTICORROSIVO  $ 16.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.760 $ 81.760
46181804
Gafas protectoras20UnidadANTIPARRAS  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.760 $ 31.760
23101509
Lijadoras20UnidadGRATA METÁLICA (4 UNIDADES)  $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.800 $ 159.800
31191506
Discos abrasivos4UnidadDISCOS FLAPS  $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.960 $ 79.960
12352310
Siliconas10UnidadSILICONA ALTA TEMPERATURA  $ 4.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.250 $ 45.250
23101509
Lijadoras20UnidadGRATA DE BRONCE COPA  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.800 $ 99.800
23101509
Lijadoras20UnidadGRATA DE BRONCE (SET PARA TALADRO)  $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.000 $ 106.000
31211904
Brochas10UnidadBROCHA DE 10 "  $ 2.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.190 $ 28.190
31191501
Papeles de lija10UnidadPLIEGO LIJA DE METAL GRANO 120  $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.170 $ 5.170
31191501
Papeles de lija10UnidadPLIEGO LIJA DE MADERA GRANO 100  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
Total Neto $ 907.112
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.351
TOTAL OC $ 1.079.463


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.