Orden de Compra. Nº
3067-20-AG25
"
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA TRABAJOS PROPIOS DEL AP-41 AQUILES
"
Recuerde que el responsable del pago es AP Aquiles
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3067-20-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA TRABAJOS PROPIOS DEL AP-41 AQUILES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
AP AQUILES
Razón Social
AP Aquiles
R.U.T.
61.142.147-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
AP Aquiles
R.U.T.
61.142.147-8
Dirección de Facturación
Molo de Abrigo s/n
Comuna
Valparaíso
Impuesto
172351,28
Dirección de Envío de la Factura
Molo de Abrigo s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OPTIMO
Razón Social
OPTIMO SPA
R.U.T.
77.960.404-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
OPTIMO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46181504
Guantes protectores
5
Unidad
GUANTES CABRITILLA (10 UNIDADES)
GUANTES CABRITILLA (10 UNIDADES)
$ 17.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.000
$ 85.000
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHAS DE 3"
BROCHAS DE 3"
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
31211901
Paños para herramientas
10
Unidad
PAÑOS DE RETAZO
PAÑOS DE RETAZO
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
26101801
Escobillas del motor
6
Unidad
ESCOBILLA DE ACERO
ESCOBILLA DE ACERO
$ 2.652,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.912
$ 15.912
15121802
Lubricantes anticorrosivos
10
Unidad
WD-40 1559
WD-40 1559
$ 3.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.600
27112802
Hojas de sierra
10
Unidad
HOJA DE SIERRA
$ 2.107,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.070
$ 21.070
46181504
Guantes protectores
5
Unidad
GUANTES DE NITRILO
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
46181503
Trajes de trabajo protectores
20
Unidad
BUZO DE PAPEL
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
15121802
Lubricantes anticorrosivos
5
Unidad
ANTICORROSIVO
$ 16.352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.760
$ 81.760
46181804
Gafas protectoras
20
Unidad
ANTIPARRAS
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.760
$ 31.760
23101509
Lijadoras
20
Unidad
GRATA METÁLICA (4 UNIDADES)
$ 7.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.800
$ 159.800
31191506
Discos abrasivos
4
Unidad
DISCOS FLAPS
$ 19.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.960
$ 79.960
12352310
Siliconas
10
Unidad
SILICONA ALTA TEMPERATURA
$ 4.525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.250
$ 45.250
23101509
Lijadoras
20
Unidad
GRATA DE BRONCE COPA
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.800
$ 99.800
23101509
Lijadoras
20
Unidad
GRATA DE BRONCE (SET PARA TALADRO)
$ 5.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.000
$ 106.000
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHA DE 10 "
$ 2.819,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.190
$ 28.190
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
PLIEGO LIJA DE METAL GRANO 120
$ 517,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.170
$ 5.170
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
PLIEGO LIJA DE MADERA GRANO 100
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
Total Neto
$ 907.112
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 172.351
TOTAL OC
$ 1.079.463
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.