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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3067-27-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANIOBRA PARA EL AP 41 AQUILES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
AP AQUILES |
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Razón Social |
AP Aquiles
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R.U.T. |
61.142.147-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
AP Aquiles
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R.U.T. |
61.142.147-8 |
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Dirección de Facturación |
Molo de Abrigo s/n |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
44933,29 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Molo de Abrigo s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-04-2024 |
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Proveedor |
EL RAYO ELECTRON |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA EL RAYO ELECTRON SPA
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R.U.T. |
76.693.022-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EL RAYO ELECTRON |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101701
| Tubos fluorescentes | 6 | Unidad | PROYECTOR AEREO NEGRO 150W 650K | PROYECTOR AEREO NEGRO 150W 650K |
$ 27.648,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 165.888
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$ 165.888
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32141009
| Tubos fotoeléctricos | 10 | Unidad | AMPOLLETA LED 8,8W 6500K GLOBALTRONIC | AMPOLLETA LED 8,8W 6500K GLOBALTRONIC |
$ 925,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.250
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$ 9.250
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40161517
| Filtros de luz | 10 | Unidad | TORTUGA CON REJILLA OVALADA BLANCA | TORTUGA CON REJILLA OVALADA BLANCA |
$ 5.295,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.950
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$ 52.950
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Total Neto
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$ 228.088
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 8.403
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IVA 19 %
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$ 44.933
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$ 281.424
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.