Orden de Compra. Nº3067-85-MC19 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es AP Aquiles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3067-85-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AP AQUILES
Razón Social AP Aquiles
R.U.T. 61.142.147-8
Dirección de Unidad de Compra Molo de Abrigo s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social AP Aquiles
R.U.T. 61.142.147-8
Dirección de Facturación BASE NAVAL TALCAHUANO, ACCESO PUERTA LOS LEONES , ASMARTALC S/N. JORGE MONTT S/N.
Comuna Talcahuano
Impuesto 49135,9
Dirección de Envío de la Factura BASE NAVAL TALCAHUANO, ACCESO PUERTA LOS LEONES , ASMARTALC S/N. JORGE MONTT S/N.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lidia Beatriz
Razón Social RIVAS ESPINOZA LIMITADA
R.U.T. 76.242.217-4
Sucursal Lidia Beatriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101915
Carrete de plástico10Unidad no definidaPAPEL ALUSAPLAS INDUSTRIAL 38 x 2000 MTSPAPEL ALUSAPLAS INDUSTRIAL 38 x 2000 MTS $ 14.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.000 $ 141.000
51102707
Gluconato de clorhexidina10Unidad no definidaJABÓN LIQUIDO NEUTRO 1500 LTSJABÓN LIQUIDO NEUTRO 1500 LTS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
14111703
Toallas de papel10Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL 2 X 200 MTSTOALLA DE PAPEL 2 X 200 MTS $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
12141901
Cloro Cl10Unidad no definidaCLOR 1600 LTSCLORO 1600 LTS $ 1.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.610 $ 17.610
Total Neto $ 258.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.136
TOTAL OC $ 307.746


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.