|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3068-102-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-05-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-33-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3068-33-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Centro de Abastecimiento Aviación Naval
|
|
R.U.T. |
61.935.900-3 |
|
Dirección de Facturación |
Camino Internacional s/n |
|
Comuna |
Concón
|
|
Impuesto |
102600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camino Internacional s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Servicios Industriales B y D Ltda |
|
Razón Social |
SERVICIOS INDUSTRIALES B Y D LTDA
|
|
R.U.T. |
86.936.100-3 |
|
Sucursal |
Servicios Industriales B y D Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30221002
| Estructuras de aparcamiento | 2 | Unidad | CONFECCION DE MUEBLE METALICO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN "ANEXO C" | CONFECCION DE MUEBLE METALICO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN "ANEXO C" |
$ 270.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 540.000
|
$ 540.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 540.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 102.600
|
|
$ 642.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.