Orden de Compra. Nº3068-105-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-30-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Abastecimiento Aviación Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3068-105-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-30-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3068-30-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8057/23/290 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Facturación Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N.
Comuna Concón
Impuesto 381843
Dirección de Envío de la Factura Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DICER
Razón Social DICER S.P.A.
R.U.T. 76.329.426-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DICER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas1500UnidadEsponja abrasiva verde 15 x 21 cm, marca Scotch Brite 3M, o equivalente técnico.Esponja abrasiva verde 15 x 21 cm, marca Scotch Brite 3M, o equivalente técnico. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadJabón para palas TEEPOL x 20 Lts., o equivalente técnico.Jabón para palas TEEPOL x 20 Lts., o equivalente técnico. $ 54.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.200 $ 217.200
14111509
Artículos de papelería25RolloPapel Tork Jumbo 525 mts. x 33 cm, o equivalente técnico.Papel Tork Jumbo 525 mts. x 33 cm, o equivalente técnico. $ 35.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 892.500 $ 892.500
Total Neto $ 2.009.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 381.843
TOTAL OC $ 2.391.543


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.