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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3068-107-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-19-LE22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3068-19-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Abastecimiento Aviación Naval
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R.U.T. |
61.935.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N. |
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Comuna |
Concón
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Impuesto |
39249,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-11-2022 |
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Proveedor |
DICER |
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Razón Social |
DICER S.P.A.
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R.U.T. |
76.329.426-9 |
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Sucursal |
DICER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201613
| Adhesivo re-usable | 5 | Botella | ADHESIVO 50 ML, según Anexo “C”. | ADHESIVO 50 ML, según Anexo “C”. |
$ 34.286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 171.430
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$ 171.430
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44121709
| Lápices de cera | 10 | Unidad | LÁPIZ DE CERA BLANCO, según Anexo “C”. | LÁPIZ DE CERA BLANCO, según Anexo “C”. |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.000
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$ 13.000
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44121712
| Recambios para marcadores | 5 | Unidad | PLUMÓN BLANCO PARA METÁLES, según Anexo “C”. | PLUMÓN BLANCO PARA METÁLES, según Anexo “C”. |
$ 4.429,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.145
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$ 22.145
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Total Neto
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$ 206.575
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.249
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$ 245.824
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.