|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3068-11122-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-09-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra desde 3068-11055-L108 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3068-11055-L108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Centro de Abastecimiento Aviación Naval
|
|
R.U.T. |
61.935.900-3 |
|
Dirección de Facturación |
Camino Internacional s/n |
|
Comuna |
Concón
|
|
Impuesto |
75012 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camino Internacional s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Mega Electric Chile Ltda |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL MEGA ELECTRIC CHILE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.288.690-1 |
|
Sucursal |
Mega Electric Chile Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26121613
| Cable aislado o forrado | 35 | Metro Lineal | | CABLE TIPO XTREM H07RN-F (4 G 25), DEBE CUMPLIR CARACTERISTICAS TECNICAS FICHA ADJUNTA (CONSULTAS TECNICAS EFECTUARLAS AL FONO 32-2522468 SR. OLIVIO GOMEZ) |
$ 11.280,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 394.800
|
$ 394.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 394.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 75.012
|
|
$ 469.812
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.