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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3068-112-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-19-LE22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3068-19-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Abastecimiento Aviación Naval
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R.U.T. |
61.935.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Camino Internacional s/n |
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Comuna |
Concón
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Impuesto |
99750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino Internacional s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-10-2022 |
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Proveedor |
fernando goncalves |
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Razón Social |
FERNANDO GONCALVES DA COSTA
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R.U.T. |
14.731.511-2 |
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Sucursal |
fernando goncalves |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12162901
| Agentes de control asfaltina parafina tipo solvente | 3 | Unidad | SOLVENTE DE LIMPIEZA, según Anexo “C”. | : SOLVENTE DE LIMPIEZA, según Anexo “C”. |
$ 75.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 225.000
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$ 225.000
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31211704
| Selladores | 5 | Tubo | SELLANTE INHIBIDOR CORROSIÓN, según Anexo “C”. | SELLANTE INHIBIDOR CORROSIÓN, según Anexo “C”. |
$ 60.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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Total Neto
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$ 525.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 99.750
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$ 624.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.