Orden de Compra. Nº3068-113-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-37-L115"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Abastecimiento Aviación Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3068-113-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-37-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3068-37-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Facturación Camino Internacional s/n
Comuna Concón
Impuesto 551000
Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
facturar a DIRECTEMAR

FACTURAR A NOMBRE: DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y MARINA MERCANTE,
RUT : 61.102.014-7
DIRECCION: AVDA. ERRAZURIZ Nº537.- VALPARAISO., ENTREGAR FACTURA CON EL MATERIAL EN EL CENTRO DE
ABASTECIMIENTO DE LA AVIAIÓN NAVA, CAMINO INTERNACIONAL S/N.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVYMAER ISABEL GUTIERREZ E.I.R.L.
Razón Social SERVYMAER ISABEL GUTIERREZ MORALES SERVICIO Y MANT
R.U.T. 76.150.378-2
Sucursal SERVYMAER ISABEL GUTIERREZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25202602
Reguladores ambientales del avión1UnidadSERVICIO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA y CARGA DE CILINDROS DE HELIO DEL SISTEMA DE Flotación Cilindro de Helio de Sistema de Flotación cargado a presión de trabajo de 3500 psi, P/N 202458-2, SERIE 2261, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES EN ANEXO D.FACTURAR A NOMBRE: DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y MARINA MERCANTE, RUT : 61.102.014-7 DIRECCION: AVDA. ERRAZURIZ Nº537.- VALPARAISO., ENTREGAR FACTURA CON EL MATERIAL EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE LA AVIAIÓN NAVA, CAMINO INTERNACIONAL S/N.SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA y CARGA DE CILINDROS DE HELIO DEL SISTEMA DE Flotación Cilindro de Helio de Sistema de Flotación cargado a presión de trabajo de 3500 psi, P/N 202458-2, SERIE 2261, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES EN ANEXO D.FACTURAR A $ 2.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900.000 $ 2.900.000
Total Neto $ 2.900.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 551.000
TOTAL OC $ 3.451.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.