Orden de Compra. Nº3068-137-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-40-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Abastecimiento Aviación Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3068-137-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-40-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3068-40-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Facturación Camino Internacional s/n
Comuna Concón
Impuesto 5588235,16
Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVYMAER ISABEL GUTIERREZ E.I.R.L.
Razón Social SERVYMAER ISABEL GUTIERREZ MORALES SERVICIO Y MANT
R.U.T. 76.150.378-2
Sucursal SERVYMAER ISABEL GUTIERREZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153001
Artículo de calibración1UnidadSERVICIO MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN A BANCO DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS.servicio mantenimiento, calibración y certificación a banco de prueba hidrostática $ 9.243.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.243.697 $ 9.243.697
23153001
Artículo de calibración1UnidadSERVICIO MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN BANCO DE CO2.servicio mantenimiento, calibración y certificación de banco de CO2 $ 13.445.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445.378 $ 13.445.378
23153001
Artículo de calibración1UnidadSERVICIO MANTENIMIENTO BOMBAS ELEVADORAS DE PRESIÓN DE OXÍGENO Y NITRÓGENO.servicio mantenimiento, bombas elevadoras de presión de oxigeno y nitrógeno $ 6.722.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722.689 $ 6.722.689
Total Neto $ 29.411.764
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.588.235
TOTAL OC $ 34.999.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.