|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3068-170-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-07-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION CARRO HOBART IQUIQUE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Centro de Abastecimiento Aviación Naval
|
|
R.U.T. |
61.935.900-3 |
|
Dirección de Facturación |
Camino Internacional s/n |
|
Comuna |
Concón
|
|
Impuesto |
240388 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camino Internacional s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
VIMAN |
|
Razón Social |
MECANICA Y MAESTRANZA EN EQUIPOS AEROPORTUARIOS VI
|
|
R.U.T. |
78.334.410-6 |
|
Sucursal |
VIMAN |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40151616
| Kits de compresor | 1 | Unidad no definida | Servicio de mantención de 1.000 horas para generador Hobart 60C24P5 de acuerdo a manual en aeropuerto Diego Aracena,IQUIQUE | Servicio de mantención de 1.000 horas para generador Hobart 60C24P5 de acuerdo a manual en aeropuerto Diego Aracena,IQUIQUE |
$ 1.265.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.265.200
|
$ 1.265.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.265.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 240.388
|
|
$ 1.505.588
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.