Orden de Compra. Nº3068-189-SE14 "FONOS XA4"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Abastecimiento Aviación Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3068-189-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2014
Nombre de la Orden de Compra FONOS XA4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Facturación Camino Internacional s/n
Comuna Concón
Impuesto 51459,98
Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-08-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL VICTORIA
Razón Social LOREDANA EVELYN FERNANDEZ ZEBALLOS
R.U.T. 9.558.743-7
Sucursal COMERCIAL VICTORIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295435
Protectores o cobertores para oídos22UnidadFONO PELTOR X4A FORMATO CINTILLO NRR=27db.  $ 12.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.842 $ 270.842
Total Neto $ 270.842
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.460
TOTAL OC $ 322.302


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.