Orden de Compra. Nº3068-218-CM19 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Abastecimiento Aviación Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3068-218-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Facturación Camino Internacional s/n
Comuna Concón
Impuesto 36575
Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora El Rapido Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA
R.U.T. 76.017.552-8
Sucursal Comercializadora El Rapido Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
2239-10-LP12
Lubricantes anticorrosivos50 (964151 )ANTICORROSIVO WD-40 255 GR UNIDAD 981202(964151) ANTICORROSIVO WD-40 255 GR UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.500 $ 192.500
Total Neto $ 192.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.575
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 229.075


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.