Orden de Compra. Nº3068-22-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-3-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Abastecimiento Aviación Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3068-22-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-3-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3068-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Facturación Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N.
Comuna Concón
Impuesto 449046
Dirección de Envío de la Factura Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DS Ltda
Razón Social DS SEÑALES MARÍTIMAS LIMITADA
R.U.T. 77.740.393-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DS Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201605
Masillas15TarroMasilla mágica liviana + endurecedor, o equivalente técnicoMasilla Mágica Liviana + edurecedor $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
13111037
Resina compuesta30kilogramoResina libre de fibra PP215010, o equivalente técnico.Resina Libre de fibra $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
12161601
Catalizadores de ácido8kilogramoCatalizador para resina P4, o equivalente técnico.Catalizador para Resina $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
12181501
Ceras sintéticas5kilogramoCera desmoldante sólida FK104N, o equivalente técnico.Desmoldante Sólido $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
31201601
Adhesivos químicos3kilogramoDesmoldante PVA DE110001, o equivalente técnico.Desmoldante pva $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
13111002
Resina fenólica1KitResina fenólica BJO-0930, o equivalente técnico.Resina Fenólica $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
13111062
Resinas de polyéter30LitroResina poliéster PQ33915 (kit completo base + peróxido de mek + cobalto), o equivalente técnico.Resina Poliester $ 13.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.300 $ 390.300
12352310
Siliconas30LitroSilicona de caucho 8001, OT010012, o equivalente técnico.Silicona de Caucho $ 30.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 918.000 $ 918.000
11151512
Fibras de vidrio50Metro LinealTela fibra de vidrio AERIALITE 6 onzas, o equivalente técnico.Fibra de Vidrio $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
Total Neto $ 2.363.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 449.046
TOTAL OC $ 2.812.446


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.