Orden de Compra. Nº3068-25-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-5-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Abastecimiento Aviación Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3068-25-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-5-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3068-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8057/23/189 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Facturación Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N.
Comuna Concón
Impuesto 328700
Dirección de Envío de la Factura Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANTIN & SERVICE
Razón Social SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LI
R.U.T. 76.229.070-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANTIN & SERVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol450LitroALCOHOL ISOPROPILICO USP LT(G), DE ACUERDO AL ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓN.ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LTS $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000
31201601
Adhesivos químicos50LitroTOLUENO, DE ACUERDO AL ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓN.SOLVENTE INDUSTRIAL TOLUENO 1 LTS $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
12162901
Agentes de control asfaltina parafina tipo solvente2UnidadSOLVENTE, DE ACUERDO AL ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓN.SOLVENTE ECOLOGICO DIELECTRICO AVASOL 40 BD 20 LTS $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 1.730.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 328.700
TOTAL OC $ 2.058.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.