Orden de Compra. Nº3068-263-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-60-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Abastecimiento Aviación Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3068-263-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-60-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3068-60-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Facturación Camino Internacional s/n
Comuna Concón
Impuesto 10093,94
Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-09-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGASTORE LTDA GUILLERMO BUSTAMANTE - ANAMARIADIAZ
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA
R.U.T. 76.935.880-3
Sucursal MEGASTORE LTDA GUILLERMO BUSTAMANTE - ANAMARIADIAZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras10UnidadLISTON DE PINO FINGER DE 8,5 X 31 X 2440mm  $ 1.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.410 $ 10.410
23131507
Tela para lijar15UnidadLIJA DE MADERA Nº 240.  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
27111704
Enchufes3UnidadENCHUFE TRIPLE BLANCO  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
27111704
Enchufes2UnidadENCHUFE HEMBRA DOBLE BLANCO.  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
30103302
Moldura de latón2UnidadMOLDURA CON AUTO ADHESIVO 20 X 10 X 2000 cms  $ 1.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
40142108
Tubería de bronce2UnidadGRATA COPLA C5C52 35 M14 EA7  $ 10.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.036 $ 21.036
60121001
Pinturas1UnidadGALON DE PINTURA ANTICORROSIVA GRIS VERDOSO.  $ 7.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
Total Neto $ 53.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.094
TOTAL OC $ 63.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.