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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3068-327-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GATAS HIDRAULICAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Abastecimiento Aviación Naval
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R.U.T. |
61.935.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Camino Internacional s/n |
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Comuna |
Concón
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Impuesto |
465500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino Internacional s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Lilloval |
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Razón Social |
LILLOVAL METALMECANICA Y SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.185.680-4 |
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Sucursal |
Lilloval |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25201508
| Elevadores de avión | 1 | Unidad | REPARACION GATA HIDRAULICA TIPO TRIPODE PARA AERONAVE 02A SEGUN PRESUPUESTO DEL 12 DE NOV. 2009; SERVICIO DEBERA SER FACTURADO Y CANCELADO CON RECURSOS 2009. | REPARACION GATA HIDRAULICA TIPO TRIPODE PARA AERONAVE 02A SEGUN PRESUPUESTO DEL 12 DE NOV. 2009; SERVICIO DEBERA SER FACTURADO Y CANCELADO CON RECURSOS 2009. |
$ 1.225.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.225.000
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$ 1.225.000
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25201508
| Elevadores de avión | 1 | Unidad | GATA HIDRAULICA TIPO TRIPODE PARA AERONAVE SEGUN PRESUPUESTO DEL 12 DE NOV. 2009; FACTURA DEBE SER EMITIDA CON FECHA 11 DE ENERO 2010. PARA SER PAGADA CON RECURSOS 2010. | GATA HIDRAULICA TIPO TRIPODE PARA AERONAVE SEGUN PRESUPUESTO DEL 12 DE NOV. 2009; FACTURA DEBE SER EMITIDA CON FECHA 11 DE ENERO 2010. PARA SER PAGADA CON RECURSOS 2010. |
$ 1.225.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.225.000
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$ 1.225.000
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Total Neto
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$ 2.450.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 465.500
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$ 2.915.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.