Orden de Compra. Nº
3068-35-SE26
"
CONSUMOS TECNICOS: 3068-3-LE26
"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Abastecimiento Aviación Naval
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3068-35-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
CONSUMOS TECNICOS: 3068-3-LE26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3068-3-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL
Razón Social
Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T.
61.935.900-3
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T.
61.935.900-3
Dirección de Facturación
Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N.
Comuna
Concón
Impuesto
437647,9
Dirección de Envío de la Factura
Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DICER
Razón Social
DICER S.P.A.
R.U.T.
76.329.426-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DICER
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211903
Equipo para protección
180
Unidad
BUZO DESECHABLE BLANCO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS.
BUZO DESECHABLE BLANCO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS.
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.000
$ 252.000
24112601
Jarros
20
Unidad
FRASCO DE VIDRIO DE 1 LITRO PARA MUESTRAS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS.
FRASCO DE VIDRIO DE 1 LITRO PARA MUESTRAS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS.
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
42291704
Brocas o porta brocas quirúrgicos, o accesorios
200
Unidad
PUNTA PHILLIPS N°2, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS.
PUNTA PHILLIPS N°2, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS.
$ 510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.000
$ 102.000
40161505
Filtros de aire
5
Unidad
PREFILTROS 5N11, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS.
PREFILTROS 5N11, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS.
$ 24.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.500
$ 122.500
40161505
Filtros de aire
90
Unidad
FILTRO SERIE 6004, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS.
FILTRO SERIE 6004, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS.
$ 19.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.799.910
$ 1.799.910
Total Neto
$ 2.303.410
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 437.648
TOTAL OC
$ 2.741.058
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.