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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3068-379-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-146-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3068-146-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Abastecimiento Aviación Naval
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R.U.T. |
61.935.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Camino Internacional s/n |
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Comuna |
Concón
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino Internacional s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL VICTORIA |
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Razón Social |
LOREDANA EVELYN FERNANDEZ ZEBALLOS
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R.U.T. |
9.558.743-7 |
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Sucursal |
COMERCIAL VICTORIA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27112801
| Brocas | 60 | Unidad | BROCA DE COBALTO 1/16". | |
$ 998,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.880
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$ 59.880
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27112801
| Brocas | 30 | Unidad | BROCA DE COBALTO DE 3/8". | |
$ 4.983,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 149.490
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$ 149.490
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27112801
| Brocas | 10 | Unidad | BROCA AVELLANADO DE 1/2". | |
$ 5.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.000
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$ 52.000
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27112801
| Brocas | 40 | Unidad | BROCA DE COBALTO 5/32", LARGO MAYORISTA CON PUNTA DIVIDIDA 135º. | |
$ 1.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.000
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$ 66.000
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53131608
| Jabones | 70 | Unidad | COMPUESTO SOLVENTE LIMPIADOR PARA AERONAVE VARSOL INDUSTRIAL, ENVASES DE 1 LT. | |
$ 4.710,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 329.700
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$ 329.700
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12161902
| Detergentes surfactantes | 80 | Tarro | LIMPIADOR CONTACTO 100, EN SPRAY 400 CC. PARA USO EN AVIACION. | |
$ 7.955,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 636.400
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$ 636.400
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Total Neto
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$ 1.293.470
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.293.470
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.