Orden de Compra. Nº3068-379-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-146-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Abastecimiento Aviación Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3068-379-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-146-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3068-146-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Facturación Camino Internacional s/n
Comuna Concón
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL VICTORIA
Razón Social LOREDANA EVELYN FERNANDEZ ZEBALLOS
R.U.T. 9.558.743-7
Sucursal COMERCIAL VICTORIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas60UnidadBROCA DE COBALTO 1/16".  $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.880 $ 59.880
27112801
Brocas30UnidadBROCA DE COBALTO DE 3/8".  $ 4.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.490 $ 149.490
27112801
Brocas10UnidadBROCA AVELLANADO DE 1/2".  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
27112801
Brocas40UnidadBROCA DE COBALTO 5/32", LARGO MAYORISTA CON PUNTA DIVIDIDA 135º.  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
53131608
Jabones70UnidadCOMPUESTO SOLVENTE LIMPIADOR PARA AERONAVE VARSOL INDUSTRIAL, ENVASES DE 1 LT.  $ 4.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.700 $ 329.700
12161902
Detergentes surfactantes80TarroLIMPIADOR CONTACTO 100, EN SPRAY 400 CC. PARA USO EN AVIACION.  $ 7.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636.400 $ 636.400
Total Neto $ 1.293.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.293.470

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.