Orden de Compra. Nº3068-38-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-5-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Abastecimiento Aviación Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3068-38-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-5-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3068-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8057/23/189 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Facturación Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N.
Comuna Concón
Impuesto 11337,3
Dirección de Envío de la Factura Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL VICTORIA
Razón Social COMERCIALIZADORA JUAN ZELADA DIAZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.400.361-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL VICTORIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112601
Jarros20UnidadFRASCO DE VIDRIO, DE ACUERDO AL ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓN.FRASCO DE VIDRIO 1 LT CON TAPA METALICA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
24121802
Latas de pintura o barniz10UnidadBARNIZ, DE ACUERDO AL ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓN.BARNIZ SPRAY TRANSPARENTE 400ML MARCA REX $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.770 $ 32.770
Total Neto $ 59.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.337
TOTAL OC $ 71.007


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.