Orden de Compra. Nº3068-39-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-5-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Abastecimiento Aviación Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3068-39-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-5-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3068-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8057/23/189 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Facturación Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N.
Comuna Concón
Impuesto 325166
Dirección de Envío de la Factura Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DICER
Razón Social DICER S.P.A.
R.U.T. 76.329.426-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DICER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121810
Dispensador de trapos de limpiar300PaqueteRETAZOS DE GÉNERO, DE ACUERDO AL ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓN.RETAZOS DE GÉNERO, DE ACUERDO AL ANEXO C DE LAS BASES DE LICITACIÓN. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
51102707
Gluconato de clorhexidina20LitroJABÓN LÍQUIDO, DE ACUERDO AL ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓN.JABÓN LÍQUIDO, DE ACUERDO AL ANEXO C DE LAS BASES DE LICITACIÓN. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
51102707
Gluconato de clorhexidina10UnidadJABÓN LÍQUIDO, DE ACUERDO AL ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓN.JABÓN LÍQUIDO, DE ACUERDO AL ANEXO C DE LAS BASES DE LICITACIÓN. $ 2.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.400 $ 25.400
31211901
Paños para herramientas130UnidadPAÑO, DE ACUERDO AL ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓN.(Ítem 90) PAÑO, DE ACUERDO AL ANEXO C DE LAS BASES DE LICITACIÓN.Ítem 90 $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.000 $ 338.000
31211901
Paños para herramientas25RolloPAÑO, DE ACUERDO AL ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓN.PAÑO, DE ACUERDO AL ANEXO C DE LAS BASES DE LICITACIÓN PAÑO FILTRO ABSORVENTE LARGO 43.98X 96.52CM DE ANCHO $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
Total Neto $ 1.711.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 325.166
TOTAL OC $ 2.036.566


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.