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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3068-70-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-28-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA RESOLUCION EXENTA N°203, J.C.AB.AV.N. ORD. N°4100/750 DE FECHA 31 DE OCTIBRE DE 2023. |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3068-28-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Abastecimiento Aviación Naval
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R.U.T. |
61.935.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N. |
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Comuna |
Concón
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Impuesto |
1490922,59 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-09-2023 |
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Proveedor |
Com. Ingersoll-Rand (Chile) Ltda. |
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Razón Social |
COMERCIAL INGERSOLL RAND (CHILE) LIMITADA
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R.U.T. |
96.885.670-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Com. Ingersoll-Rand (Chile) Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152102
| Servicio de reparación de equipo de fabricación | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A UNIDAD COMPRESORA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO “C”. | Repuestos Originales |
$ 7.846.961,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.846.961
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$ 7.846.961
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Total Neto
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$ 7.846.961
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.490.923
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$ 9.337.884
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.