Orden de Compra. Nº3068-75-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-19-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Abastecimiento Aviación Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3068-75-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-19-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3068-19-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Facturación Camino Internacional s/n
Comuna Concón
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME PATRICIO AMO BOSONI
Razón Social JAIME PATRICIO AMO BOSONI
R.U.T. 9.802.603-7
Sucursal JAIME PATRICIO AMO BOSONI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1KitELEMENTOS DE PINTADO DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓNSEGUN ANEXO KIT NUMERO 4. SE ADJUNTAN FOTOS Y FICHAS TECNICAS. VALOR INCLUYE FLETE. $ 419.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.340 $ 419.340
12161902
Detergentes surfactantes1KitLIMPIADORES DIELECTRICOS DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓNSEGUN ANEXO KIT NUMERO 9. SE ADJUNTA FICHA TECNICAS Y FOTOS. VALOR INCLUYE FLETE. $ 279.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.942 $ 279.942
26111702
Pilas alcalinas1KitPILAS DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓNSEGUN ANEXO KIT NUMERO 13. SE ADJUNTAN FOTOS. VALOR INCLUYE FLETE. $ 112.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
42161622
Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad de hemodiálisis1KitOTROS PRODUCTOS DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓNSEGUN ANEXO KIT NUMERO 16. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. VALOR INCLUYE FLETE. $ 142.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.332 $ 142.332
Total Neto $ 953.614
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 953.614

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.