Orden de Compra. Nº3068-8-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-2-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Abastecimiento Aviación Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3068-8-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-2-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3068-2-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.999.001 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Facturación Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N.
Comuna Concón
Impuesto 5109242,88
Dirección de Envío de la Factura Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVYMAER ISABEL GUTIERREZ E.I.R.L.
Razón Social SERVYMAER ISABEL GUTIERREZ MORALES SERVICIO Y MANT
R.U.T. 76.150.378-2
Sucursal SERVYMAER ISABEL GUTIERREZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25202602
Reguladores ambientales del avión1UnidadSERVICIO PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, CARGAS Y OVERHAUL DE 06 (SEIS) CILINDROS DE HELIO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS EN BASES DE LICITACIÓN., SEGÚN LICITACIÓN 3068-2-LE19SERVICIO PRUEBA HIDROSTÁTICAS,CARGA Y OVERHAUL, 06 SEIS CILINDROS DE HELIO, SEGÚN LICITACIÓN 3068-2-LE19 PN 200740-2 NS 2844, PN 200740-2 NS 3190, PN 200740-2 NS 1629, PN 158991-3 NS 402, PN158991-3 NS 417, PN 158991-3 NS 729 $ 26.890.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890.752 $ 26.890.752
Total Neto $ 26.890.752
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.109.243
TOTAL OC $ 31.999.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.