Orden de Compra. Nº3068-80-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-13-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Abastecimiento Aviación Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3068-80-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-13-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3068-13-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Facturación Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N.
Comuna Concón
Impuesto 207157
Dirección de Envío de la Factura Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANTIN & SERVICE
Razón Social SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LI
R.U.T. 76.229.070-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANTIN & SERVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201613
Adhesivo re-usable4BotellaADHESIVO 277ADHESIVO 277 $ 33.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400
11121611
Tablero de partículas15UnidadPLANCHA TERCIADOTERCIADO ESTRUCTURAL 18MM 1.20X2.40 PL $ 27.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.400 $ 410.400
86131502
Pintura15UnidadPINTURA SPRAY ALTA TEMPERATURAPintura Spray Acrilica Negro Brillante Alta Temperatura 400ml Uso General TEKBOND $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500
13111016
Polietileno4RolloPOLIETILENOPOLIETILENO NEGRO REC 2 A 4 0.20MM 55MTS 220 M2 $ 118.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.000 $ 472.000
Total Neto $ 1.090.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 207.157
TOTAL OC $ 1.297.457


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.