Orden de Compra. Nº3068-98-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-19-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Abastecimiento Aviación Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3068-98-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-19-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3068-19-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Facturación Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N.
Comuna Concón
Impuesto 56452,8
Dirección de Envío de la Factura Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASIRUTEK LTDA.
Razón Social COMERCIAL ASIRUTEK LIMITADA
R.U.T. 77.062.099-6
Sucursal ASIRUTEK LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadRENOVADOR DE GOMA, según Anexo “C”.RENOVADOR DE GOMA SPRAY TORO NEGRO 400ML, DESP. INCLUIDO ENTREGA 5 DIAS $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
12161902
Detergentes surfactantes68UnidadLIMPIADOR DE CONTACTOS, según Anexo “C”.LIMPIADOR DE CONTACTOS REX 400ML, DESP. INCLUIDO ENTREGA 5 DIAS $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.320 $ 237.320
Total Neto $ 297.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.453
TOTAL OC $ 353.573


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.