Orden de Compra. Nº3069-11055-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3069-11013-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Academia de Guerra Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3069-11055-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3069-11013-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3069-11013-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA DE GUERRA NAVAL
Razón Social Academia de Guerra Naval
R.U.T. 61.968.800-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro León Gallo 585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia de Guerra Naval
R.U.T. 61.968.800-7
Dirección de Facturación JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR.
Comuna Valparaíso
Impuesto 114237,5
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VGF Distribución
Razón Social VICTOR MANUEL HERRERA BARRERA
R.U.T. 6.560.074-9
Sucursal VGF Distribución
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio13UnidadINTEL- PEN.D CORE E2160 SOCKET 775 VELOCIDAD 1.8  $ 46.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 601.250 $ 601.250
Total Neto $ 601.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.238
TOTAL OC $ 715.488


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.