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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3069-111-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE VÍVERES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ACADEMIA DE GUERRA NAVAL |
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Razón Social |
Academia de Guerra Naval
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R.U.T. |
61.968.800-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Academia de Guerra Naval
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R.U.T. |
61.968.800-7 |
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Dirección de Facturación |
AV JORGE MONTT 2400 AV LAS SALINAS |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
108946,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV JORGE MONTT 2400 AV LAS SALINAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-07-2025 |
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Proveedor |
aguas will spa |
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Razón Social |
AGUAS PURIFICADAS WILL SPA
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R.U.T. |
77.446.047-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
aguas will spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 5 | Caja | POLLO PECHUGA DESHUESADA CAJA DE 10 KG | POLLO PECHUGA DESHUESADA CAJA DE 10 KG |
$ 58.765,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 293.825
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$ 293.825
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 60 | Tarro | ESPARRAGOS 425 GRS | ESPARRAGOS 425 GRS |
$ 2.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 179.400
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$ 179.400
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 48 | Tarro | PALMITOS EN RODAJA 400 GRS | PALMITOS EN RODAJA 400 GRS |
$ 2.087,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.176
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$ 100.176
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Total Neto
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$ 573.401
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 108.946
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$ 682.347
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.