Orden de Compra. Nº3069-111-AG25 "ADQUISICIÓN DE VÍVERES "
Recuerde que el responsable del pago es Academia de Guerra Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3069-111-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA DE GUERRA NAVAL
Razón Social Academia de Guerra Naval
R.U.T. 61.968.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 108/2025 del sistema FONDOS INTERNOS .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia de Guerra Naval
R.U.T. 61.968.800-7
Dirección de Facturación AV JORGE MONTT 2400 AV LAS SALINAS
Comuna Viña del Mar
Impuesto 108946,19
Dirección de Envío de la Factura AV JORGE MONTT 2400 AV LAS SALINAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor aguas will spa
Razón Social AGUAS PURIFICADAS WILL SPA
R.U.T. 77.446.047-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal aguas will spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos5CajaPOLLO PECHUGA DESHUESADA CAJA DE 10 KGPOLLO PECHUGA DESHUESADA CAJA DE 10 KG $ 58.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.825 $ 293.825
93131608
Servicios de suministro de alimentos60TarroESPARRAGOS 425 GRSESPARRAGOS 425 GRS $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.400 $ 179.400
93131608
Servicios de suministro de alimentos48TarroPALMITOS EN RODAJA 400 GRSPALMITOS EN RODAJA 400 GRS $ 2.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.176 $ 100.176
Total Neto $ 573.401
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.946
TOTAL OC $ 682.347


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.