Orden de Compra. Nº3069-16-AG26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA ACADEMIA "
Recuerde que el responsable del pago es Academia de Guerra Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3069-16-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA ACADEMIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA DE GUERRA NAVAL
Razón Social Academia de Guerra Naval
R.U.T. 61.968.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia de Guerra Naval
R.U.T. 61.968.800-7
Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT 2400, RECTA LAS SALINAS VIÑA DEL MAR
Comuna Viña del Mar
Impuesto 25990,1
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT 2400, RECTA LAS SALINAS VIÑA DEL MAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Razón Social INVERSIONES DCA LIMITADA
R.U.T. 76.849.352-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Materiales para guarniciones exteriores1UnidadÓLEO BRILLANTE NEGRO DE 1 GALÓN   $ 21.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.120 $ 21.120
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Materiales para guarniciones exteriores1UnidadGRASAS CONSISTENTE DE 400 GRAMOS   $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadKIT PARA PULIDOR 7, ESPONJAS BONETES ADPTADOR   $ 13.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300 $ 13.300
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Materiales para guarniciones exteriores10UnidadLIJA PARA METEALES GRANO DE 120 ÓXIDO DE 22.5X27.5 CM  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores10UnidadLIJA PARA MADERA GRANO DE 120 DE 22.5X27.5 CM  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
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Materiales para guarniciones exteriores2UnidadLIMPIADOR PARA METALES BRASSO DE 200 ML LIMPIADOR PARA METALES BRASSO DE 200 ML $ 14.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.300 $ 29.300
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadGRATA COPA ESMERIL ANGULAR 3 ACERO GRATA COPA ESMERIL ANGULAR 3 ACERO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
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Materiales para guarniciones exteriores1UnidadCUERDA DE ALGODÓN TORCIDO 20 MM X 10MT CUERDA DE ALGODÓN TORCIDO 20 MM X 10MT $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.990 $ 15.990
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadPASTA DE RETAPE PARA MADERA BASE AGUA 280 GRAMOS PASTA DE RETAPE PARA MADERA BASE AGUA 280 GRAMOS $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990
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Materiales para guarniciones exteriores1UnidadCUERDA DE ALGODÓN TORCIDO 55 MM X 200 MTCUERDA DE ALGODÓN TORCIDO 55 MM X 200 MT $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.990 $ 29.990
Total Neto $ 136.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.990
TOTAL OC $ 162.780


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.282.938-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.