Orden de Compra. Nº
3069-16-AG26
"
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA ACADEMIA
"
Recuerde que el responsable del pago es Academia de Guerra Naval
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3069-16-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA ACADEMIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ACADEMIA DE GUERRA NAVAL
Razón Social
Academia de Guerra Naval
R.U.T.
61.968.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Academia de Guerra Naval
R.U.T.
61.968.800-7
Dirección de Facturación
AVENIDA JORGE MONTT 2400, RECTA LAS SALINAS VIÑA DEL MAR
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
25990,1
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA JORGE MONTT 2400, RECTA LAS SALINAS VIÑA DEL MAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Razón Social
INVERSIONES DCA LIMITADA
R.U.T.
76.849.352-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad
ÓLEO BRILLANTE NEGRO DE 1 GALÓN
$ 21.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.120
$ 21.120
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad
GRASAS CONSISTENTE DE 400 GRAMOS
$ 8.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.600
$ 8.600
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad
KIT PARA PULIDOR 7, ESPONJAS BONETES ADPTADOR
$ 13.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.300
$ 13.300
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
10
Unidad
LIJA PARA METEALES GRANO DE 120 ÓXIDO DE 22.5X27.5 CM
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
10
Unidad
LIJA PARA MADERA GRANO DE 120 DE 22.5X27.5 CM
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
2
Unidad
LIMPIADOR PARA METALES BRASSO DE 200 ML
LIMPIADOR PARA METALES BRASSO DE 200 ML
$ 14.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.300
$ 29.300
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad
GRATA COPA ESMERIL ANGULAR 3 ACERO
GRATA COPA ESMERIL ANGULAR 3 ACERO
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad
CUERDA DE ALGODÓN TORCIDO 20 MM X 10MT
CUERDA DE ALGODÓN TORCIDO 20 MM X 10MT
$ 15.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.990
$ 15.990
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad
PASTA DE RETAPE PARA MADERA BASE AGUA 280 GRAMOS
PASTA DE RETAPE PARA MADERA BASE AGUA 280 GRAMOS
$ 7.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.990
$ 7.990
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad
CUERDA DE ALGODÓN TORCIDO 55 MM X 200 MT
CUERDA DE ALGODÓN TORCIDO 55 MM X 200 MT
$ 29.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.990
$ 29.990
Total Neto
$ 136.790
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.990
TOTAL OC
$ 162.780
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
14.282.938-k
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.