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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3069-168-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Stock Pañol de Consumos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ACADEMIA DE GUERRA NAVAL |
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Razón Social |
Academia de Guerra Naval
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R.U.T. |
61.968.800-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JORGE MONTT 2.400 LAS SALINAS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Academia de Guerra Naval
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R.U.T. |
61.968.800-7 |
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Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR. |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
51260,4477 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-11-2016 |
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Proveedor |
GB Inversiones Ltda. |
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Razón Social |
GB INVERSIONES Y COMERCIAL LTDA
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R.U.T. |
76.195.270-6 |
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Sucursal |
GB Inversiones Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 19 | | (1018412) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 280 M BLANCA PAQUETE 2 ROLLOS 1038482 | (1018412) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 280 M BLANCA PAQUETE 2 ROLLOS; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 14.343,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 272.517
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$ 272.517
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Total Neto
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$ 272.517
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Descuento
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$ 2.725
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.260
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 321.052
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.