Orden de Compra. Nº3069-288-MC19 "ARRIENDO MAQUINAS MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS"
Recuerde que el responsable del pago es Academia de Guerra Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3069-288-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINAS MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA DE GUERRA NAVAL
Razón Social Academia de Guerra Naval
R.U.T. 61.968.800-7
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia de Guerra Naval
R.U.T. 61.968.800-7
Dirección de Facturación JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 19197,03
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1MesHH 1993542 CONTADOR DE CONSUMO DE (24/09/2019 AL 25/10/2019) N° CONTADOR B/N 1036. HH 1993561 CONTADOR DE CONSUMO DE (24/09/2019 AL 25/10/2019) N° CONTADOR B/N 2189. HH 2077586 CONTADOR DE CONSUMO DE (24/09/2019 AL 25/10/2019) N° CONTADOR B/N 3711.HH 1993542 CONTADOR DE CONSUMO DE (24/09/2019 AL 25/10/2019) N° CONTADOR B/N 1036. HH 1993561 CONTADOR DE CONSUMO DE (24/09/2019 AL 25/10/2019) N° CONTADOR B/N 2189. HH 2077586 CONTADOR DE CONSUMO DE (24/09/2019 AL 25/10/2019) N° CONTADOR B/N 3711. $ 101.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.037 $ 101.037
Total Neto $ 101.037
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.197
TOTAL OC $ 120.234


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.