|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3069-298-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO Y ORNATO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ACADEMIA DE GUERRA NAVAL |
|
Razón Social |
Academia de Guerra Naval
|
|
R.U.T. |
61.968.800-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Academia de Guerra Naval
|
|
R.U.T. |
61.968.800-7 |
|
Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR. |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
955111,38 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LIMCHILE S.A. |
|
Razón Social |
LIMCHILE S A
|
|
R.U.T. |
96.847.110-4 |
|
Sucursal |
LIMCHILE S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 3 | Mes | SERVICIO DE ASEO EN ACADEMIA DE GUERRA NAVAL | SERVICIO DE ASEO EN ACADEMIA DE GUERRA NAVAL |
$ 1.675.634,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.026.902
|
$ 5.026.902
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.026.902
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 955.111
|
|
$ 5.982.013
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.