Orden de Compra. Nº3069-31-AG25 "INSUMOS DE ESCRITORIO "
Recuerde que el responsable del pago es Academia de Guerra Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3069-31-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA DE GUERRA NAVAL
Razón Social Academia de Guerra Naval
R.U.T. 61.968.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 30/2025 del sistema AFL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia de Guerra Naval
R.U.T. 61.968.800-7
Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 2400, RECTA LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, ACADEMIA DE GUERRA NAVAL.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 107781,3
Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 2400, RECTA LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, ACADEMIA DE GUERRA NAVAL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor proVepro
Razón Social PROVEPRO SPA
R.U.T. 78.026.692-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal proVepro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121112
Cartón piedra25UnidadCARTÓN PIEDRA 1,5 MM 110X77 CM (25 PLIEGOS)  $ 2.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.150 $ 70.150
60121112
Cartón piedra25UnidadCARTÓN PIEDRA 2 MM 110X77 CM (25 PLIEGOS)  $ 5.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.225 $ 137.225
60121112
Cartón piedra30UnidadOPALINA HILADA AHUESADA 200 GR 110X77 (30 PLIEGOS)  $ 2.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.830 $ 85.830
60121112
Cartón piedra25UnidadOPALINA HILADA BLANCA 225 GR 110X77 CM (25 PLIEGOS)  $ 2.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.325 $ 56.325
60121112
Cartón piedra25UnidadCARTÓN CAFÉ DOBLE CARA 300 GR 110X77 CM (25 PLIEGOS)  $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.900 $ 43.900
60121112
Cartón piedra10UnidadOPALINA BLANCA LISA 225 GR 110X77 CM  $ 1.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.510 $ 19.510
60121112
Cartón piedra10UnidadPAPEL ADHESIVO SEMIBRILLO 130 GR 110X77 CM (10 PLIEGOS)  $ 334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.340 $ 3.340
60121112
Cartón piedra10UnidadCINTA DOBLE CONTACTO DELGADA 18 MM  $ 2.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.450 $ 25.450
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Cartón piedra20UnidadCARTÓN DUPLEX REVERSO CAFÉ 350 GR 110X77 CM (20 PLIEGOS)  $ 2.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.220 $ 42.220
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Cartón piedra5UnidadCARTULINA DFAZ NEGRA 180 GR 100X70 CM (5 PLIEGOS)  $ 986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.930 $ 4.930
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Cartón piedra15UnidadCARTULINA NACARADA TWISTER 240 GR 110X77 CM (15 PLIEGOS)  $ 1.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.130 $ 26.130
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Cartón piedra30UnidadCARTULINA GOFRADA AZUL 240 GR 110X77 CM (30 PLIEGOS)  $ 1.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.260 $ 52.260
Total Neto $ 567.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.781
TOTAL OC $ 675.051


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.