Orden de Compra. Nº
3069-31-AG25
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INSUMOS DE ESCRITORIO
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Recuerde que el responsable del pago es Academia de Guerra Naval
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3069-31-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ACADEMIA DE GUERRA NAVAL
Razón Social
Academia de Guerra Naval
R.U.T.
61.968.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 30/2025 del sistema AFL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Academia de Guerra Naval
R.U.T.
61.968.800-7
Dirección de Facturación
AV. JORGE MONTT 2400, RECTA LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, ACADEMIA DE GUERRA NAVAL.
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
107781,3
Dirección de Envío de la Factura
AV. JORGE MONTT 2400, RECTA LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, ACADEMIA DE GUERRA NAVAL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
proVepro
Razón Social
PROVEPRO SPA
R.U.T.
78.026.692-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
proVepro
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121112
Cartón piedra
25
Unidad
CARTÓN PIEDRA 1,5 MM 110X77 CM (25 PLIEGOS)
$ 2.806,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.150
$ 70.150
60121112
Cartón piedra
25
Unidad
CARTÓN PIEDRA 2 MM 110X77 CM (25 PLIEGOS)
$ 5.489,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137.225
$ 137.225
60121112
Cartón piedra
30
Unidad
OPALINA HILADA AHUESADA 200 GR 110X77 (30 PLIEGOS)
$ 2.861,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.830
$ 85.830
60121112
Cartón piedra
25
Unidad
OPALINA HILADA BLANCA 225 GR 110X77 CM (25 PLIEGOS)
$ 2.253,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.325
$ 56.325
60121112
Cartón piedra
25
Unidad
CARTÓN CAFÉ DOBLE CARA 300 GR 110X77 CM (25 PLIEGOS)
$ 1.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.900
$ 43.900
60121112
Cartón piedra
10
Unidad
OPALINA BLANCA LISA 225 GR 110X77 CM
$ 1.951,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.510
$ 19.510
60121112
Cartón piedra
10
Unidad
PAPEL ADHESIVO SEMIBRILLO 130 GR 110X77 CM (10 PLIEGOS)
$ 334,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.340
$ 3.340
60121112
Cartón piedra
10
Unidad
CINTA DOBLE CONTACTO DELGADA 18 MM
$ 2.545,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.450
$ 25.450
60121112
Cartón piedra
20
Unidad
CARTÓN DUPLEX REVERSO CAFÉ 350 GR 110X77 CM (20 PLIEGOS)
$ 2.111,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.220
$ 42.220
60121112
Cartón piedra
5
Unidad
CARTULINA DFAZ NEGRA 180 GR 100X70 CM (5 PLIEGOS)
$ 986,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.930
$ 4.930
60121112
Cartón piedra
15
Unidad
CARTULINA NACARADA TWISTER 240 GR 110X77 CM (15 PLIEGOS)
$ 1.742,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.130
$ 26.130
60121112
Cartón piedra
30
Unidad
CARTULINA GOFRADA AZUL 240 GR 110X77 CM (30 PLIEGOS)
$ 1.742,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.260
$ 52.260
Total Neto
$ 567.270
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 107.781
TOTAL OC
$ 675.051
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.