Orden de Compra. Nº3069-381-CM20 "2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos"
Recuerde que el responsable del pago es Academia de Guerra Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3069-381-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA DE GUERRA NAVAL
Razón Social Academia de Guerra Naval
R.U.T. 61.968.800-7
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1301000S8411902201001002 del sistema CGU+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia de Guerra Naval
R.U.T. 61.968.800-7
Dirección de Facturación JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR.
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viña del Mar
Razón Social Comercializadora Rosales Valdes Limitada
R.U.T. 76.601.334-1
Sucursal Viña del Mar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181903
2239-7-LR17
Galletas simples saladas5000 (1448104 )GALLETA DULCE NESTLE NEGRITA BARRA 30 G UNIDAD V REGION 1450104(1448104) GALLETA DULCE NESTLE NEGRITA BARRA 30 G UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000
50131606
2239-7-LR17
Huevos frescos150 (1467574 )HUEVO SUPER EXTRA Mayor que68GR - COLOR 30 UNIDADES V REGION 1469574(1467574) HUEVO SUPER EXTRA Mayor que68GR - COLOR 30 UNIDADES V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 878.100 $ 878.100
50202304
2239-7-LR17
Jugo Estable fuera de la nevera10000 (1442704 )JUGO LIQUIDO WATT´S NECTAR PERA CAJA 200 CC UNIDAD V REGION 1444704(1442704) JUGO LIQUIDO WATT´S NECTAR PERA CAJA 200 CC UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.270.000 $ 2.270.000
50202310
2239-7-LR17
Agua mineral8000 (1446019 )AGUA MINERAL SIN GAS CACHANTUN BOTELLA 500 CC UNIDAD V REGION 1448019(1446019) AGUA MINERAL SIN GAS CACHANTUN BOTELLA 500 CC UNIDAD V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.536.000 $ 2.536.000
Total Neto $ 6.444.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 6.444.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.