Orden de Compra. Nº3069-53-AG25 "ADQUISICIÓN DE VÍVERES "
Recuerde que el responsable del pago es Academia de Guerra Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3069-53-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA DE GUERRA NAVAL
Razón Social Academia de Guerra Naval
R.U.T. 61.968.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 53/2025 del sistema AFL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia de Guerra Naval
R.U.T. 61.968.800-7
Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 2400, RECTA LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, ACADEMIA DE GUERRA NAVAL.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 161861
Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 2400, RECTA LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, ACADEMIA DE GUERRA NAVAL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAYAYAFRUTAS
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y GONZALEZ LIMITADA
R.U.T. 77.792.660-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BAYAYAFRUTAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos5UnidadCOBERTURA DE CHOCOLATE NEGRO AMBROSOLI   $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos20kilogramoLEVADURA INSTANTANEA   $ 6.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.600 $ 139.600
93131608
Servicios de suministro de alimentos40kilogramoMARGARINA DOÑA JUANITA   $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos40kilogramoMANTECA VEGETAL PARA PANADERIA   $ 2.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.400 $ 110.400
93131608
Servicios de suministro de alimentos60LitroCREMA PARA BATIR COLUN O EQUIVALENTE   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos40PaqueteMAYONESA HELLMANS DE 900 GRAMOS   $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.600 $ 131.600
93131608
Servicios de suministro de alimentos30PaqueteKETCHUP HELLMANS 900 GRAMOS  $ 1.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800
93131608
Servicios de suministro de alimentos30PaqueteMOSTAZA HELLMANS 900 GRAMOS   $ 1.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800
93131608
Servicios de suministro de alimentos30PaqueteQUESILLO COLUN 320 GRAMOS   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700
Total Neto $ 851.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.861
TOTAL OC $ 1.013.761


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.