Orden de Compra. Nº
3069-53-AG25
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ADQUISICIÓN DE VÍVERES
"
Recuerde que el responsable del pago es Academia de Guerra Naval
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3069-53-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE VÍVERES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ACADEMIA DE GUERRA NAVAL
Razón Social
Academia de Guerra Naval
R.U.T.
61.968.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 53/2025 del sistema AFL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Academia de Guerra Naval
R.U.T.
61.968.800-7
Dirección de Facturación
AV. JORGE MONTT 2400, RECTA LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, ACADEMIA DE GUERRA NAVAL.
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
161861
Dirección de Envío de la Factura
AV. JORGE MONTT 2400, RECTA LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, ACADEMIA DE GUERRA NAVAL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BAYAYAFRUTAS
Razón Social
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y GONZALEZ LIMITADA
R.U.T.
77.792.660-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BAYAYAFRUTAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
5
Unidad
COBERTURA DE CHOCOLATE NEGRO AMBROSOLI
$ 7.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
20
kilogramo
LEVADURA INSTANTANEA
$ 6.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139.600
$ 139.600
93131608
Servicios de suministro de alimentos
40
kilogramo
MARGARINA DOÑA JUANITA
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.000
$ 86.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
40
kilogramo
MANTECA VEGETAL PARA PANADERIA
$ 2.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.400
$ 110.400
93131608
Servicios de suministro de alimentos
60
Litro
CREMA PARA BATIR COLUN O EQUIVALENTE
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 186.000
$ 186.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
40
Paquete
MAYONESA HELLMANS DE 900 GRAMOS
$ 3.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.600
$ 131.600
93131608
Servicios de suministro de alimentos
30
Paquete
KETCHUP HELLMANS 900 GRAMOS
$ 1.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.800
$ 52.800
93131608
Servicios de suministro de alimentos
30
Paquete
MOSTAZA HELLMANS 900 GRAMOS
$ 1.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.800
$ 52.800
93131608
Servicios de suministro de alimentos
30
Paquete
QUESILLO COLUN 320 GRAMOS
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.700
$ 56.700
Total Neto
$ 851.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 161.861
TOTAL OC
$ 1.013.761
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.