Orden de Compra. Nº
3069-80-AG24
"
ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
"
Recuerde que el responsable del pago es Academia de Guerra Naval
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3069-80-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ACADEMIA DE GUERRA NAVAL
Razón Social
Academia de Guerra Naval
R.U.T.
61.968.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 80/2024 del sistema AFL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Academia de Guerra Naval
R.U.T.
61.968.800-7
Dirección de Facturación
JORGE MONTT 2400, RECTA LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, ACADEMIA DE GUERRA NAVAL.
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
87135,33
Dirección de Envío de la Factura
JORGE MONTT 2400, RECTA LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, ACADEMIA DE GUERRA NAVAL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AB MAQUINARIAS
Razón Social
AB MAQUINARIAS SPA
R.U.T.
77.608.351-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AB MAQUINARIAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
2
Galón
ESMALTE AL AGUA BLANCO SATINADO GALÓN
$ 15.228,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.456
$ 30.456
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE NEGRO GALÓN
$ 19.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.008
$ 19.008
46171503
Juegos de cerraduras
2
Unidad
CERRADURA ELÉCTRICA DE SOBREPONER
$ 85.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.420
$ 170.420
47121705
Sacos de arena para urnas
15
Unidad
SACO ARENA GRUESA DE 25 KG
$ 1.148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.220
$ 17.220
12352310
Siliconas
6
Unidad
SILICONA BLANCA BAÑO
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA MULTIPROPÓSITO 4"
$ 1.868,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.868
$ 1.868
30111503
Hormigón aislante
25
Unidad
HORMIGÓN PREPARADO 25 KG
$ 2.587,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.675
$ 64.675
72101701
Servicios de hormigón o estuco para exteriores
10
Unidad
ESTUCO EXTERIOR PREPARADO
$ 2.943,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.430
$ 29.430
46171505
Llaves
10
Unidad
SET LLAVE ANGULAR CON FLEXIBLE
$ 4.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.900
$ 45.900
60121236
Pinceles
1
Unidad
PINCEL PLANO N°20
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
31201601
Adhesivos químicos
5
Unidad
ADHESIVO CERÁMICO EXTRA FUERTE DA
$ 12.006,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.030
$ 60.030
Total Neto
$ 458.607
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 87.135
TOTAL OC
$ 545.742
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.307.498-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.020.897-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.404.498-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.515.404-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.540.825-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.608.351-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.608.351-8
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.887.553-5
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
80.202.000-7
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
80.202.000-7
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
96.792.430-K
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.