Orden de Compra. Nº3069-83-SE14 "SERVICIO DE ASEO MAYO 2014"
Recuerde que el responsable del pago es Academia de Guerra Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3069-83-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2014
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MAYO 2014
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3069-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA DE GUERRA NAVAL
Razón Social Academia de Guerra Naval
R.U.T. 61.968.800-7
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 2.400 LAS SALINAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia de Guerra Naval
R.U.T. 61.968.800-7
Dirección de Facturación JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 199310
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 2400, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERASEO
Razón Social DAVID SCHNEIDER ASEO INDUSTRIAL Y MANTENCIONES VAR
R.U.T. 76.250.409-k
Sucursal SUPERASEO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaSERVICIOS DE ASEO MES DE MAYO  $ 1.049.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.049.000 $ 1.049.000
Total Neto $ 1.049.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 199.310
TOTAL OC $ 1.248.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.