Orden de Compra. Nº3069-91-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA ACADEMIA "
Recuerde que el responsable del pago es Academia de Guerra Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3069-91-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA ACADEMIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA DE GUERRA NAVAL
Razón Social Academia de Guerra Naval
R.U.T. 61.968.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 90/2025 del sistema AFL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia de Guerra Naval
R.U.T. 61.968.800-7
Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 2400, RECTA LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, ACADEMIA DE GUERRA NAVAL.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 210162,8
Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 2400, RECTA LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, ACADEMIA DE GUERRA NAVAL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Gale S.A.
Razón Social GALE S.A.
R.U.T. 79.558.690-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Gale S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Rodillos de pintar10UnidadRODILLO CHIPORRO 18 CM  $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
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Rodillos de pintar10UnidadBROCHAS 2 PULGADAS   $ 938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.380 $ 9.380
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Rodillos de pintar1TinetaTINETA REVOR ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO   $ 82.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.480 $ 82.480
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Rodillos de pintar4TinetaTINETA REVOR 5/1 SAT. EXTRACOLOR 11-4034T EXTERIOR   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
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Rodillos de pintar7TinetaTINETA REVOR 5/1 SAT. EXTRACOLOR 11-W311P  $ 82.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.360 $ 577.360
Total Neto $ 1.106.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 210.163
TOTAL OC $ 1.316.283


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.