Orden de Compra. Nº307-258-CM19 "Traslados 26/09 a 25/10 - 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 307-258-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Traslados 26/09 a 25/10 - 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CRUCH
Razón Social Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas
R.U.T. 60.919.000-0
Dirección de Unidad de Compra Alameda 1371, piso 4°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 281
Usuario SIGFE jfloresn
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas
R.U.T. 60.919.000-0
Dirección de Facturación Alameda 1371, piso 4°
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Alameda 1371, piso 4°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Astral S.A.
Razón Social ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S A
R.U.T. 96.934.730-k
Sucursal Astral S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111804
2239-10-LP14
Servicios de taxi1265 (1381980 )RADIOTAXI - VALOR 200 MTS O 60 SEG REGIÓN METROPOLITANA 1408480(1381980) RADIOTAXI - VALOR 200 MTS O 60 SEG REGIÓN METROPOLITANA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.800 $ 151.800
Total Neto $ 151.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 151.800

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Factura Exenta

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.