Orden de Compra. Nº307-312-CM18 "2239-17-LP11 Convenio Marco de Data Center y servicios asociados"
Recuerde que el responsable del pago es Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 307-312-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-17-LP11 Convenio Marco de Data Center y servicios asociados
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CRUCH
Razón Social Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas
R.U.T. 60.919.000-0
Dirección de Unidad de Compra Alameda 1371, piso 4°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas
R.U.T. 60.919.000-0
Dirección de Facturación Alameda 1371, piso 4°
Comuna Santiago
Impuesto 0,95
Dirección de Envío de la Factura Alameda 1371, piso 4°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SuperSoftware
Razón Social SUPER SOFTWARE S A
R.U.T. 76.486.150-7
Sucursal SuperSoftware
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112003
2239-17-LP11
Centro de servicios de datos50 (962011 )SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) GOOGLE APPS FOR BUSINESS TIER 3 VALOR MENSUAL 999509(962011) SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) GOOGLE APPS FOR BUSINESS TIER 3 VALOR MENSUAL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 0,10 UF 0,00 UF 0,00 UF 5,0000 UF 5,0000
Total Neto UF 5,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 0,9500
Impuesto específico UF 0,0000
TOTAL OC UF 5,9500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.