Orden de Compra. Nº307-86-CM24 "Orden de Compra: 307-86-CM24"
Recuerde que el responsable del pago es Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 307-86-CM24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 307-86-CM24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Marcela, buenos dias Gusto en saludarte, soy Paulina de Global Sales Support (LATAM Corporate). Agradezco tu contacto, te comento que he revisado y el número de orden OC 307-86-CM24 no generó emisión de ticket debido a una intermitencia en el sistema. Debes anular la OC y generar una nueva compra Cualquier duda debes comunicarte directamente con la mesa de ayuda de Mercado Público 600 7000 600 – 56 2 2429 7709, dado que puede ser un problema con el perfil de la empresa creada, así mismo si la OC ha sido aceptada o no puede enviarse, ellos deben regularizar en el sistema. Espero poder ayudarte en otra oportunidad. Este caso quedará cerrado, posteriormente recibirás en tu correo una encuesta para evaluar mi gestión. Tu opinión es muy importante para seguir mejorando. Si tienes alguna otra duda, debes contactarnos a nuestro teléfono 600 526 5000, Chat o correo electrónico grp_atencionempresas@sac.latam.com. Que tengas un excelente día.
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CRUCH
Razón Social Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas
R.U.T. 60.919.000-0
Dirección de Unidad de Compra Alameda 1371, piso 4°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 112
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas
R.U.T. 60.919.000-0
Dirección de Facturación Alameda 1371, piso 4°
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Alameda 1371, piso 4°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra
Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A.
R.U.T. 89.862.200-2
Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-16-LR23
PASAJE AÉREO NACIONAL1 (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL(2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 1.485.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485.728 $ 1.485.728
Total Neto $ 1.485.728
Descuento $ 0
Cargos $ 59.776
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.545.504


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.