Orden de Compra. Nº3073-272-SE26 "CONTRATO SUMINISTRO DIMACOFI"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3073-272-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2026
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO DIMACOFI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO
Razón Social SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.015-5
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 254 PLAYA ANCHA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.015-5
Dirección de Facturación ERRÁZURIZ ECHAURREN N° 254, PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 130740,33
Dirección de Envío de la Factura ERRÁZURIZ ECHAURREN N° 254, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaCopias y cargo fijo por arriendo de máquinas fotocopiadoras y equipos multifuncionales, Prefecturas Contrato 80095 del 08 de mayo de 2026 al 10 de junio de 2026.Copias y cargo fijo por arriendo de máquinas fotocopiadoras y equipos multifuncionales, Prefecturas Contrato 80095 del 08 de mayo de 2026 al 10 de junio de 2026. $ 688.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 688.107 $ 688.107
Total Neto $ 688.107
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.740
TOTAL OC $ 818.847


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.