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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3073-347-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-05-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3073-152-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Coordinar despacho con Encargado del Almacén de Recepción, teléfono 032-2266716, correo: almacen@shoa.cl.
Pago de Facturas, contacto Srta. Nanette Arias, teléfono 032-2266718.
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Proveniente de Licitación
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3073-152-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico
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R.U.T. |
61.102.015-5 |
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Dirección de Facturación |
ERRAZURIZ 254 PLAYA ANCHA |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
4807 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ERRAZURIZ 254 PLAYA ANCHA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOC DISTRIB MATERIALES INDUSTRIALES Y MARITIMOS
PROINMAR LTDA
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R.U.T. |
79.845.300-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51171630
| Aceite mineral | 4 | Litro | Aceite mineral | Aceite mineral soluble en agua (para refrigeración). |
$ 2.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.800
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$ 11.800
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54111706
| Soportes de relojes de pulsera o de pared o pie | 1 | Unidad | Soportes de relojes de pulsera o de pared o pie | Base magnética para reloj comparador de carátulas. |
$ 13.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.500
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$ 13.500
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Total Neto
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$ 25.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.807
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$ 30.107
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.