Orden de Compra. Nº3073-394-SE25 "CAMBIO DE FECHA DE PASAJES AÉREO SCL-PUQ-SCL."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3073-394-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-06-2025
Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE FECHA DE PASAJES AÉREO SCL-PUQ-SCL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO
Razón Social SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.015-5
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 254 PLAYA ANCHA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.015-5
Dirección de Facturación CALLE ERRAZURIZ ECHAURREN 254, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CALLE ERRAZURIZ ECHAURREN 254, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A.
R.U.T. 89.862.200-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos2UnidadCódigo de reserva: CHQGFG Pasajero: OLIVARES ORIEL HAUSER URSULA Itinerario: LA 311 SCL PUQ 30JUN SS03 Times: 1221 - 1820 LA 86 Y PUQ SCL 05JUL SS03 Times: 0958 - 1228 Tarifa: FULL Piezas de Equipaje: 1 EQUIPAJE DE 23 K Valor base: $ 262567 CLP Tasas de embarque: $ 15396 CLP Cargo por servicio: $ N/A CLP TKT FP: 0452235834591 Valor a pagar por pasajero: $ 192321 CLP TOTAL 384642 CLP Número de caso: 02803481 Código de reserva: CHQGFG Pasajero: OLIVARES ORIEL HAUSER URSULA Itinerario: LA 311 SCL PUQ 30JUN SS03 Times: 1221 - 1820 LA 86 Y PUQ SCL 05JUL SS03 Times: 0958 - 1228 Tarifa: FULL. $ 192.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.642 $ 384.642
Total Neto $ 384.642
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 384.642

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.