Orden de Compra. Nº3073-466-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3073-215-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Hidrográfico y Oceanográfico
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3073-466-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3073-215-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Coordinar despacho con Encargado del Almacén de Recepción, teléfono 032-2266716, correo: almacen@shoa.cl. Pago de Facturas, contacto Srta. Nanette Arias, teléfono 032-2266718.
Proveniente de Licitación 3073-215-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO
Razón Social Servicio Hidrográfico y Oceanográfico
R.U.T. 61.102.015-5
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 254 PLAYA ANCHA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Hidrográfico y Oceanográfico
R.U.T. 61.102.015-5
Dirección de Facturación ERRAZURIZ 254 PLAYA ANCHA
Comuna -1
Impuesto 79942,69
Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 254 PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA
R.U.T. 77.243.020-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex30GalónPinturas de látexGalones pintura látex crema. $ 2.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.490 $ 74.490
31211506
Pinturas de látex50GalónPinturas de látexGalones de pintura anticorrosiva rojo para techo $ 5.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.250 $ 252.250
31211502
Pinturas al agua LATEX30GalónPinturas al agua LATEXGalones de pintura marfil claro $ 2.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.490 $ 74.490
30111601
Cemento4UnidadCementoSacos de cemento Polpaico o similar. $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.780 $ 13.780
31211506
Pinturas de látex1UnidadPinturas de látexGalón de latex blanco $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.899 $ 2.899
27112801
Brocas1JuegoBrocasJuego de brocas para madera. $ 2.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.842 $ 2.842
Total Neto $ 420.751
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.943
TOTAL OC $ 500.694


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.